Këshilla për ndërtimin dhe rinovimin

Për të marrë të dhëna në çdo seksion të nevojshëm të llogarisë së zgjedhur, programi 1C: Accounting 8 ofron një numër të madh opsionesh për personalizimin e raportit (përfshirë në kontekstin e detajeve të nënllogarisë). Metodologët nga kompania 1C flasin se si të merrni këtë apo atë raport.

Raporti "Bilanci i llogarisë" (menyja "Raporte" - "Bilanci i llogarisë") tregon gjendjet fillestare dhe mbaruese, si dhe qarkullimin për periudhën për llogarinë e zgjedhur. Për llogaritë për të cilat mbahet kontabiliteti analitik, balancat dhe qarkullimi mund të merren veçmas nga objektet e kontabilitetit analitik (nën-llogaritë).

Për të gjeneruar "Bilancin e llogarisë", mjafton të tregoni organizatën, periudhën dhe zgjidhni llogarinë e kontabilitetit në formularin e raportit. Pastaj klikoni butonin "Generate" në panelin komandues të formularit të raportit.

Për të marrë të dhëna në çdo seksion të nevojshëm të llogarisë së zgjedhur, programi ofron një numër të madh opsionesh për personalizimin e raportit. Duke përdorur butonin "Cilësimet..." në panelin komandues të formularit të raportit në një kuti dialogu të veçantë, mund të vendosni kushte të ndryshme detajesh dhe përzgjedhjeje. Për më tepër, konfigurimi i përzgjedhjes dhe detajimit është i mundur jo vetëm nga nënkontoja, por edhe nga detajet nënkonto.

Le të shohim disa opsione për konfigurimin e raportit të "Bilancit të llogarisë". Për shembull, ne përdorim llogarinë 60.01 "Zgjidhjet me furnitorët dhe kontraktorët", organizata Belaya Acacia LLC, periudha 04/01/2006-04/30/2006.

Të dhëna për palën tjetër me detaje mbi dokumentet e shlyerjes

Për të marrë të dhëna vetëm për palën tjetër "MGTS" me detaje mbi dokumentet e shlyerjes, në skedën "Përzgjedhja", kontrolloni kutinë në rreshtin me elementin Kundërpalët, zgjidhni Lloji i Krahasimit - E barabartë, Vlera - MGTS (zgjidhni nga " Drejtoria e palëve"). Në skedën "Detajet", nga 3 nën-llogaritë për të cilat mbahet kontabiliteti analitik në llogarinë 60.01 - "Kundërpalët", "Marrëveshjet" dhe "Dokumentet e marrëveshjeve me palën tjetër" - do të lëmë vetëm "Kundërpalët" dhe "Dokumentet". të shlyerjeve me palën tjetër" në listë. Ne do të heqim nënkontonin "Kontratat" nga lista duke klikuar në butonin në dritaren e cilësimeve. Pasi të keni përfunduar të gjitha cilësimet, klikoni në butonin OK në pjesën e poshtme të djathtë të dritares së cilësimeve. Si rezultat i cilësimeve të tilla, do të gjenerohet një bilanc (shih Fig. 1).


Zgjidhjet ndërmjet palëve me detaje të marrëveshjeve

Le të themi se ju duhet të merrni të dhëna për shlyerjet me palët "MGTS" dhe "Inventory Base LLC" me detaje mbi kontratat.

Për ta bërë këtë, në skedën "Përzgjedhja", kontrolloni kutinë në vijën me elementin Kundërpartitë, zgjidhni llojin e krahasimit - Në listë, Vlera - MGTS, Baza e të dhënave të inventarit LLC (duke klikuar në butonin "zgjidh", do të hapet një dritare në të cilat mund të specifikoni një listë të palëve duke i zgjedhur ato nga drejtoria "Kundërpalët") (shih Fig. 2).


Në skedën "Detajet", tregoni nënllogaritë "Kundërpalët" dhe "Marrëveshjet". Pasi të keni përfunduar të gjitha cilësimet, klikoni në butonin OK në pjesën e poshtme të djathtë të dritares së cilësimeve. Si rezultat, ne marrim një bilanc në kontekstin e palëve tona të zgjedhura (shih Fig. 3).


Zgjidhjet me të gjithë furnitorët me detaje

Është e nevojshme të merren të dhëna për shlyerjet me të gjithë furnizuesit me detaje vetëm sipas palës dhe llojit të palës (person juridik ose individ).

Për ta bërë këtë, në skedën "Përzgjedhja", zgjidhni të gjitha kutitë. Në skedën "Detajet", në rreshtin e parë të listës do të tregojmë nënkontonin "Kundërpalët", në rreshtin e dytë do të zgjedhim llojin e palës tjetër (të dhënat e nënkonstruksionit "Kundërpalët") - "Ligjore/individuale" (shih Fig. 4). Pasi të keni përfunduar të gjitha cilësimet, klikoni në butonin OK në pjesën e poshtme të djathtë të dritares së cilësimeve. Si rezultat i cilësimeve, do të gjenerohet bilanci përkatës (shih Fig. 5).




Vendosja sipas elementit të emrit të furnizuesit

Nëse keni nevojë të merrni të dhëna për vendbanimet me furnizuesit, emrat e të cilëve fillojnë, për shembull, me shprehjen "mos" me detaje për të gjitha nën-llogaritë e llogarisë 60.01, atëherë në skedën "Përzgjedhja" në rreshtin e sipërm, kontrolloni kutinë dhe zgjidhni Fushën - Kundërpalët. Emri (detajet e nënkontos "Kundërpalët"), Lloji i krahasimit - Përmban, Vlera - mos% (shenja "%" do të thotë që pas shprehjes "mos" mund të ketë një numër arbitrar karakteresh). Në skedën "Detajet", ne do të tregojmë në listë të 3 nën-llogaritë e llogarisë 60.01 - "Kundërpalët", "Marrëveshjet" dhe "Dokumentet e shlyerjeve me palën tjetër". Pasi të keni përfunduar të gjitha cilësimet, klikoni në butonin Ne rregull në pjesën e poshtme të djathtë të dritares së cilësimeve, pas së cilës do të gjenerohet një bilanc.

Nga redaktori: Lexoni për mundësitë e personalizimit të raporteve në 1C: Kontabiliteti 7.7.

2016-12-08T11:55:17+00:00

Pak kontabilistë (veçanërisht fillestarë) njohin dhe përdorin të gjitha aftësitë e raporteve të kontabilitetit në 1C.

Le të mësojmë

Në këtë artikull, duke përdorur një shembull nga fundi në fund, ne do të shqyrtojmë punën me të Bilanci i qarkullimit në 1C: Kontabiliteti 8.3 (botimi 3.0).

Kujdes, ky është një mësim - përsëritni të gjitha veprimet e mia në bazën e të dhënave tuaja(organizimi dhe periudha juaj do të jenë të ndryshme).

Pra, le të shkojmë!

Shkoni te seksioni "Raportet" dhe zgjidhni artikullin "Bilanci i qarkullimit" ():

Në raportin që hapet, tregoni periudhë(për mua ky do të jetë i gjithë viti 2013) dhe organizimi(për mua kjo do të jetë Confetprom), shtypni butonin " Forma":

Në rastin tim, raporti duket diçka si kjo:

Hapja e nënllogarive 60 llogari

Le të detyrojmë qarkullimin për të hapur llogarinë 60 (furnizuesit) për nënllogaritë. Për ta bërë këtë, shkoni te cilësimet e raportit (butoni " Shfaq cilësimet"):

Shkoni te skeda "Grupimi" dhe klikoni butonin "Shto":

Shto një grupim me numër 60, kontrollo kutinë " Nga nënllogaritë"dhe pastroni fushën" Nga nënkonto":

Konfigurimi do të duket kështu. Pas kësaj, shtypni butonin " Forma":

E shkëlqyeshme! Vetëm 60 pika u zbuluan në qarkullim. U shfaqën nën-llogaritë 60.01, 60.02 dhe 60.21:

Ne shfaqim 60 fatura nga palët

Le të sigurohemi që këto nënllogari të shfaqen drejtpërdrejt në qarkullim nga pala tjetër! Çfarë mendoni për idenë?

Për ta bërë këtë, shkoni përsëri te cilësimet e raportit, shkoni te skeda " Grupimi" dhe klikoni butonin elipsis në fushën " Nga nënkonto":

Ne shohim opsionet e mundshme të nënkontos për 60 numërime dhe kontrolloni kutinë " Kundërpalët":

Shtyp butonin formë:

Ne i zbulojmë të gjitha llogaritë sipas nënllogarive

Po sikur të zbulojmë të gjitha llogaritë sipas nënllogarisë? Po, shumë e thjeshtë.

Shkoni përsëri te cilësimet, faqja " Grupimi"dhe kontrolloni kutinë e përgjithshme" Nga nënllogaritë":

Ne bëjmë një përzgjedhje sipas llogarive tatimore

Tani le të bëjmë një përzgjedhje dhe të lëmë në qarkullim vetëm llogaritë për të cilat kontabiliteti tatimor(për tatimin mbi të ardhurat)?

Për ta bërë këtë, shkoni te cilësimet e raportit, tashmë në skedën " Përzgjedhja"dhe shtypni butonin" Shtoni":

Zgjidhni shenjën " Kontrollo"->"Kontabiliteti tatimor":

në fushë" Kuptimi"Ne tregojmë" po" (d.m.th., zgjidhni të gjitha llogaritë për të cilat atributi "Kontabiliteti tatimor" është i barabartë me "Po"):

Shtypni përsëri butonin Forma":

Dhe këtu janë llogaritë tona, për të cilat, përveç kontabilitetit, kryhet edhe kontabiliteti tatimor:

Ne shfaqim tregues të kontabilitetit tatimor

Ne kemi zgjedhur llogaritë tatimore, por nuk shohim ende tregues të kontabilitetit tatimor, ndaj le t'i shfaqim pranë të dhënave të kontabilitetit.

Për ta bërë këtë, shkoni te cilësimet e raportit, skeda " Treguesit"dhe kontrolloni kutinë" NU (të dhënat e kontabilitetit tatimor)":

Le të shtypim butonin " Forma", gati:

Zgjero gjendjen e llogarisë 60

Le të kthehemi përsëri në formën e zakonshme të qarkullimit dhe të kthejmë vëmendjen tek numërimi 60:

Siç e dimë, llogaria 60 është aktive-pasive, sepse përfshin si nën-llogaritë aktive (60.02 - paradhënie të lëshuara) dhe ato pasive (60.01 - shlyerje me furnitorët).

Prandaj, thjesht pjesa e mbetur prej 374,118.04 nuk na tregon asgjë. Në fund të fundit, kjo shifër merr parasysh borxhin tonë ndaj furnitorëve dhe paradhëniet e lëshuara në të njëjtën kohë.

Ose ia detyrojmë këtë shumë furnitorëve, ose thjesht shuma e borxhit tonë tejkalon paradhëniet e emetuara me 374,118.04.

Kjo dilemë mund të zgjidhet lehtësisht duke vendosur daljen e 60 llogarive sipas nënllogarive, siç bëmë më sipër. Por, çka nëse duam ta zgjerojmë këtë bilanc (374,118.04) direkt në llogarinë 60, pa kaluar te nënllogaritë?

Për këtë shërben faqerojtësi." Bilanci i zgjeruar" në cilësimet e raportit. Le të shkojmë tek ai dhe të klikojmë butonin " Shtoni":

Shtoni 60 numra dhe shtypni butonin " Forma":

Dhe voila! 374,118.04 u kthye në mënyrë magjike në dy shifra: 145,873.20 (shuma e avanseve të lëshuara) dhe 519,991.24 (borxhi ynë ndaj furnitorëve):

Duke shfaqur llojin e llogarisë

Kontabilistët fillestar ndonjëherë ngatërrojnë llojin e llogarive dhe nënllogaritë (aktive, pasive, aktive-pasive). Po ta shfaqim këtë informacion si një fushë shtesë direkt në pjesën e pasme?

Për ta bërë këtë, shkoni te cilësimet e raportit, skeda " Fushat shtesë"dhe shtypni butonin" Shtoni":

Zgjidhni fushën " Kontrollo"->"Pamje":

Dhe shtypni " Forma":

Duke e bërë atë "të bukur"

Për bukurinë, raporti mund të hartohet. Si të duash

Për shembull, le të shkojmë te skeda " Dekor"dhe ndrysho" Opsioni i projektimit"në" Arktik":

Le të shtypim butonin " Forma":

Le të kthehemi te skeda " Dekor"dhe shtypni butonin" Shtoni":

Le të ndryshojmë fontin e raportit:

në " Comic Sans MS" dhe vendosni madhësinë 12 :

Le të krijojmë një raport:

Ruajtja dhe rivendosja e cilësimeve të raportit

Së fundi, ne mund t'i ruajmë të gjitha cilësimet që kemi bërë në mënyrë që të mund t'u kthehemi gjithmonë atyre në të ardhmen. Për ta bërë këtë, në panel do të gjejmë butonin " Ruaj cilësimet...":

Për t'u kthyer në cilësimet e bëra, gjeni butonin " Zgjidh cilësimet...":

Qarkullimin e dorëzojmë në arkivin elektronik

Kjo mund të jetë e dobishme nëse ka dyshime se dikush ka përpunuar dokumente nga periudha të mbyllura dhe qarkullimi ka filluar.

Në përgjithësi, i këshilloj të gjithëve të ruajnë xhiron e tij në një arkiv elektronik pasi të mbyllet periudha.

Për ta bërë këtë, thjesht formoni qarkullimin e dëshiruar dhe shtypni " Regjistri i kontabilitetit"->"Ruaj".

Shumë shpesh, përdoruesit duhet të ruajnë të dhëna nga 1C 8.3 në një skedar, për shembull, pdf, Word, Excel dhe formate të tjera. Për shembull, dërgoni një raport me email tek një person tjetër, bëni llogaritjet në Excel. Fatkeqësisht, jo të gjithë përdoruesit e dinë që është shumë e lehtë të shkarkosh të dhëna të tilla nga 1C vetë pa ndihmë nga jashtë.

Shpesh është e nevojshme të shkarkohet një listë me disa të dhëna nga pjesa tabelare e një dokumenti, një formular liste, një regjistër dokumentesh etj. Detyra të tilla shpesh janë të izoluara dhe është e papërshtatshme të përfshihet një specialist për të shkruar një raport.

Për shembull, ju duhet të merrni të gjithë artikullin me pamjen "Materiale", por ju nevojiten vetëm kolonat "Artikulli" dhe "Njësia".

Në rastin kur duhet të ngarkoni të dhëna me filtrim, para së gjithash, duhet të konfiguroni listën në menunë "Më shumë" të seksionit tabelor.

Në dritaren që shfaqet, nga ana e majtë (fushat e disponueshme), duhet të zgjidhni ato me të cilat do të bëni një përzgjedhje (në këtë rast, "Lloji i artikullit"). Në pjesën e djathtë të dritares vendosen vlerat e parametrave të përzgjedhjes. Për më tepër, lloji i krahasimit nuk kufizohet vetëm në barazi.

Pasi të jetë vendosur stoku, në formën e listës së drejtorisë "Nomenklatura", do të shfaqen vetëm ato artikuj që plotësojnë kushtin e specifikuar.

Hapi tjetër është nxjerrja e kësaj liste në një dokument spreadsheet.

Nga menyja Më shumë, zgjidhni List.

Nëse keni nevojë të shfaqni jo të gjitha kolonat, si në shembullin tonë, atëherë kontrolloni kutitë vetëm për ato që janë të nevojshme.

Si rezultat, ju merrni në thelb një raport që ne mund ta ruajmë në çdo format të disponueshëm. Si ta bëni këtë do të diskutohet më poshtë. Në mënyrë të ngjashme, ju mund të shkarkoni pjesë tabelare të dokumenteve dhe librave të referencës, të dhëna nga revistat e dokumenteve, formularët e listave dhe më shumë.

Ngarkimi i raporteve dhe formularëve të printuar nga 1C

Çdo raport, formë e printuar, dokument i fletëllogaritjes (për shembull, që kemi marrë në shembullin tonë) në 1C 8.3 mund të ngarkohet në një skedar të jashtëm me dy klikime.

Në panelin e sipërm të programit ka një buton për të ruajtur në një skedar të jashtëm (ndërfaqja Taxi). Ai do të jetë aktiv në çdo raport dhe formular të printuar ku mund të ruhet.

Ngarkimi i të gjithë bazës së të dhënave 1C

Kjo metodë është e nevojshme në rastet kur baza e të dhënave 1C duhet të shkarkohet në tërësi, për shembull, për të krijuar një kopje provë.

Shkoni te baza e dëshiruar e informacionit në modalitetin e konfiguruesit.

Në menynë "Administrimi", zgjidhni "Shkarko infobazën".

Specifikoni një emër tjetër skedari dhe ruani rrugën nëse është e nevojshme.

Skedari i të dhënave i shkarkuar që rezulton me shtesën *.dt është shumë i lehtë për t'u shkarkuar në të ardhmen. Për ta bërë këtë, në modalitetin e konfiguruesit, në menynë "Administration", zgjidhni "Load infobase" dhe hapni skedarin *.dt të marrë më parë.

Miq, sot do të doja t'i kushtoja artikullin tim konfigurimit të OSV në programin 1C Accounting 8.3. Ideja për të shkruar rekomandime të tilla lindi pas komunikimit të vazhdueshëm me klientët, veçanërisht ata që filluan të punojnë në programet 1C. Këshillat e mia do t'ju ndihmojnë të vendosni jo vetëm OSV, por edhe ndonjë nga raportet standarde në programin Accounting 8.3.

Pra, në përgjithësi, OSV në programin 1C Accounting 8.3 duket kështu:

Në këtë formë, e kundërta nuk është shumë informuese. Për ta ndryshuar atë, duhet të përdorni butonin "Trego cilësimet".

Në formën që hapet, në skedën e parë "Grupimi", unë rekomandoj të kontrolloni kutinë "Nga nënllogaritë"

Tani SALT do të duket kështu, me secilën llogari të ndarë në nënllogari.

Shumë përdorues me mendje kureshtare shpesh pyesin pse ekziston një buton "Shto" në skedën "Grupimi" dhe çfarë na jep ai për personalizim.

Le të hedhim një vështrim. Zgjedhni kutinë e zgjedhjes "Nga nënllogaritë" dhe përdorni butonin për të shtuar një llogari, për shembull 10 me kutinë e kontrollit "Nga nënllogaritë" dhe një nënllogari bosh.

Rezultati ishte ky OSV. Me detajime për nënllogaritë e vetëm një llogarie të 10-të, dhe pjesën tjetër të llogarive pa detajime.

Edhe një herë, le të kthehemi te cilësimet në skedën e parë. Në qelizën "nga subconto", klikoni në tre pika dhe në listën që shfaqet, zgjidhni, për shembull, artikullin.

Ne po formojmë KRIPËN dhe kemi një bukuri të tillë, me detaje të llogarisë së 10-të sipas nënllogarive dhe sipas nomenklaturës.

Le të vazhdojmë të studiojmë cilësimet e raportit (e ktheva SALT në detaje sipas nënllogarive të të gjitha llogarive) dhe shkoni te skeda "Zgjedhja". Nëse jeni duke punuar me llogari jashtë bilancit, atëherë ju këshilloj të kontrolloni kutinë e duhur.

Pastaj të dhënat për llogaritë jashtë bilancit do të shfaqen në fund të SALT:

Ne vazhdojmë të studiojmë mundësitë e konfigurimit të OSV. Dhe në skedën "Treguesit", kontrolloni kutinë NU. Kjo do të na lejojë të shohim të dhënat në qarkullim jo vetëm për kontabilitetin, por edhe për kontabilitetin tatimor. Ju mund të shfaqni ndryshime të përhershme dhe të përkohshme në raport.

Në skedën "Fushat shtesë", mund të kontrolloni kutinë për të shfaqur emrin e llogarisë. Kjo është e përshtatshme, pasi jo çdo kontabilist kujton emrin e kësaj apo asaj llogarie në grafikun e llogarive.

Pas të gjitha cilësimeve tona, bilanci do të shfaqë informacion mbi nënllogaritë e të gjitha llogarive, të dhëna për kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor, si dhe emrat e llogarive të kontabilitetit.

Dikush veçanërisht kurioz pyet, në cilësimet, skedën "Bilanci i zgjeruar", pse dhe si ta përdorni? Për të ilustruar këtë cilësim, le të kthehemi në formën origjinale të SALT pa nënllogari.

Le të shohim llogarinë 62. Meqenëse kjo llogari është aktive-pasive, nuk është e qartë se gjendja prej 283957.56 është ajo që na detyrohen blerësit apo shuma e borxhit të blerësve është shumë më e madhe se borxhi ynë i dërgesës? Sigurisht, është më e lehtë të zgjerosh 62 në nënllogari, por mund të përdorësh balancën e zgjeruar pa kaluar nëpër nënllogari:

Tani le të krijojmë një bilanc. Ky është rezultati që shohim në numërimin e 62-të. Bilanci u shndërrua në mënyrë magjike në dy shuma:

Skeda e fundit në personalizimin e raportit do t'ju ndihmojë të ndryshoni disponimin e raporteve tuaja, d.m.th. caktoni ngjyrën e sfondit, ngjyrën e tekstit, kufirin.

Përveç kësaj, në fund të dritares së kësaj skede mund të shfaqni emrin e raportit, njësitë e matjes dhe nënshkrimin. Kjo është e nevojshme nëse duhet të printoni SALT.

Epo, për shembull, ne morëm këtë humor në program.

Dhe së fundi, disa fjalë për veçoritë e reja të programit 1C Accounting 8.3. Ndonjëherë është e nevojshme të krahasohen, për shembull, bilancet për dy muaj. Sigurisht, mund t'i printoni të dy OCB-të dhe t'i krahasoni ato në letër, por unë dua t'ju tregoj se si t'i shfaqni të dyja në desktopin e programit.

Pra, ne formojmë dy OSV. Do të merrni dy skeda:

Klikoni me të djathtën mbi titullin e çdo bilanci dhe nga menyja e propozuar zgjidhni "Trego me të tjerët (vertikalisht)" (ose horizontalisht, siç është e përshtatshme për ju) dhe zgjidhni SALT-in e dytë.

Si rezultat, ne mundëm të shihnim dy deklarata në ekran njëkohësisht.

Epo, kjo është gjithçka që doja t'ju them sot.

Punoni në programet 1C me kënaqësi!

Konsulentja juaj, Victoria Budanova, ishte me ju.

Bashkohuni me grupet tona në mediat sociale. rrjetet. Sa më shumë pyetje të na bëni, aq më lehtë është për ne të gjejmë tema për artikujt e ardhshëm.

Programi 1C Accounting 8.3 ju lejon të gjeneroni dhe analizoni SALT për të gjitha llogaritë menjëherë dhe për një llogari të zgjedhur veçmas. Në varësi të qëllimit tuaj, duhet të zgjidhni linjat e duhura në menynë e raporteve standarde:

Pasi të kemi zgjedhur periudhën e interesit, le të kalojmë te cilësimet e tjera që do të ndihmojnë në vizualizimin e statusit të llogarive në kontabilitetin 1C 8.3 në mënyra të ndryshme.

Cilësimet e bilancit në 1C 8.3

Butoni Shfaq cilësimet hap të gjithë faqerojtësit e cilësimeve të mundshme. Le t'i kalojmë ato në më shumë detaje.

Skeda e grupimit

Kjo skedë do t'ju lejojë të gruponi të dhënat në 1C 8.3 sipas llogarive, nënllogarive, si dhe sipas objekteve analitike të llogarive të specifikuara në mënyrë specifike nga përdoruesi:

Rezultati i këtij cilësimi do të duket si ky:

Si të vendosni analitikën për llogaritë dhe nënllogaritë në SALT në 1C 8.2 diskutohet në mësimin e mëposhtëm të videos:

Zgjedhja e skedës

  • Së pari, në këtë skedë mund të vendosni dukshmërinë e llogarive jashtë bilancit në SALT.
  • Së dyti, ju mund të zgjidhni një organizatë nëse baza e të dhënave 1C 8.3 mban të dhëna për disa kompani, si dhe një llogari specifike të kontabilitetit, ndarje, nënllogari. Do të jetë e dobishme, në veçanti, nëse organizata ka divizione, duke përfshirë ato të veçanta, për të cilat regjistrohen kostot dhe të ardhurat:

Lloji i krahasimit të treguesve mund të vendoset në "të barabartë" ose të zgjidhni vlera të tjera nga lista e propozuar:

Skeda e treguesve

Ju lejon të manipuloni të dhënat e kontabilitetit. Ju mund të zgjidhni secilin tregues veç e veç ose disa tregues së bashku. Për ndërmarrjet që mbajnë kontabilitet në përputhje me PBU 18/02, treguesit e mëposhtëm të dallimeve midis kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor janë të rëndësishëm: PR (ndryshimet e përhershme) dhe VR (ndryshimet e përkohshme):

Si të vendosni SALT sipas llojit të kontabilitetit (BU dhe NU) në 1C 8.2, shihni videon tonë:

Skeda Bilanci i zgjeruar

Ju lejon të specifikoni llogaritë për të cilat nevojiten rezultate të detajuara në SALT. Këto janë zakonisht llogari pasive aktive. Për shembull, rezultati është 76. Kështu do të duket SALT me cilësimet e specifikuara:

Si të vendosni një bilanc të zgjeruar për llogaritë me detyrim aktiv në SALT në 1C 8.2 është studiuar në videon e mëposhtme:

Skeda e avancuar

Duke përdorur këtë skedë, mund të shtoni të dhëna shtesë në SALT. Për shembull, shfaqni emrin e llogarisë së kontabilitetit. Një informacion i tillë do të jetë i kuptueshëm për punonjësit e shërbimeve jokontabël:

Si të vendosni shfaqjen e informacionit për llogaritë jashtë bilancit në 1C 8.2 dhe emrat e të gjitha llogarive në SALT diskutohet në mësimin tonë të videos:

Dizajni i skedës

Duke përdorur opsionet e disponueshme të dizajnit, mund të dizajnoni ekranin OSV dhe formën e printuar sipas dëshirës tuaj. Ju mund të zgjidhni ngjyrën e sfondit, ngjyrën, llojin dhe madhësinë e fontit, dhëmbëzimin dhe ngjyrën e skajeve, etj.:

Kështu do të duket OSV me parametrat e specifikuar më sipër:

Opsionet e cilësimeve të OSV në 1C 8.3 mund të ruhen dhe të përdoren në të ardhmen. Për të ruajtur cilësimet, përdorni butonin e veçantë Ruaj cilësimet. Jepini çdo opsioni të cilësimeve një emër unik dhe përdorni atë kur klikoni butonin Zgjidh cilësimet. Për më shumë detaje se si të ruani cilësimet e OSV në 1C 8.2 (8.3), shihni tutorialin tonë të videos:

Çfarë mundësish të tjera ka kur punoni me OSV?

Ndonjëherë, kur analizohet SALT, bëhet e nevojshme të llogaritet xhiroja ose bilanci përfundimtar vetëm për disa llogari. Për shembull, fondet e organizatës, para në dorë dhe jo para. Ju mund ta llogarisni shumën duke theksuar me kursor llogaritë për të cilat dëshironi të merrni totalin dhe duke klikuar ikonën:

Kur gjeneroni SALT për një llogari specifike në Skeda e grupimit Ka më shumë opsione kur zgjidhni frekuencën e paraqitjes së të dhënave: për një periudhë, për ditë, për muaj, për tremujor, etj.:

Për më tepër, analitika e disponueshme për një llogari të caktuar mund të kombinohet dhe rregullohet sipas rendit të kërkuar. Për shembull, kur zgjidhni llogarinë 60, janë të disponueshme fushat Kundërpalët dhe Marrëveshjet, Dokumentet për shlyerjet me palët. Ato mund të ndërrohen duke përdorur shigjetat blu:

Kështu duket një fragment i SALT për llogarinë 60 me frekuencën e zgjedhur sipas muajit dhe sipas palës:

Në skedën Përzgjedhja Mund të zgjidhni një vlerë specifike nënkonto duke përdorur llojin e krahasimit Equals dhe të tjerët.

OSV i gjeneruar në 1C 8.3 mund të printohet, të certifikohet me një nënshkrim elektronik dixhital dhe të ruhet në një skedar të veçantë.

Si të merrni detaje për secilën llogari në SALT në 1C 8.2 (8.3) diskutohet në videon e mëposhtme:



Nëse vëreni një gabim, zgjidhni një pjesë të tekstit dhe shtypni Ctrl+Enter
SHPËRNDAJE:
Këshilla për ndërtimin dhe rinovimin